|
Faktúra |
Rf/0867/12
|
ref. tel poplatkov
|
53,23 |
s DPH |
ink.príkaz
|
|
11.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
1212020533
|
dodávka el.energie
|
590,36 |
s DPH |
TT0185/2008
|
|
05.12.2012 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
14.12.2012 |
|
Faktúra |
2120182
|
magnetické babule s prísl.
|
1 032.31 |
s DPH |
95/2012
|
|
29.11.2012 |
TERA-sport-Muller |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
12154
|
Lexan
|
138,33 |
s DPH |
94/2012
|
|
19.12.2012 |
UNITECH Group SK, |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
122012
|
montáž lexanu do TEV
|
50,00 |
s DPH |
93/2012
|
|
19.12.2012 |
I.Tokoš-umelecké kováčstvo |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
720280
|
stavebné práce v riaditelni
|
1 414,90 |
s DPH |
92/2012
|
|
19.12.2012 |
Agrostav a.s., |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
120100213
|
skrinky a stoly
|
922,80 |
s DPH |
91/2012
|
|
19.12.2012 |
VAREZ INTERIER |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
120100212
|
pracovné stoly
|
780,00 |
s DPH |
91/2012
|
|
19.12.2012 |
VAREZ INTERIER |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
120100215
|
stoličky a stolík
|
486,00 |
s DPH |
91/2012
|
|
19.12.2012 |
VAREZ INTERIER |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
2012153
|
reklamné predmety
|
109,20 |
s DPH |
90/2012
|
|
18.12.2012 |
Športcenrum Senica s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
120229
|
premietacie plátno+konzoly
|
168,24 |
s DPH |
9/2012
|
|
21.03.2012 |
GUR computers |
|
|
|
19.04.2012 |
|
Faktúra |
2012026
|
elektromateriál, baterie-VP
|
218,08 |
s DPH |
89/2012
|
|
18.12.2012 |
M.Chocholáčková |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
20120158
|
dodávka a montáž radiotora
|
291,42 |
s DPH |
88/2012
|
|
17.12.2012 |
Region TZB |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
4120454
|
porcelán-šálky-VP
|
67,68 |
s DPH |
87/2012
|
|
14.12.2012 |
Starorolský porcelán |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
121135
|
Tlačiareň Lemax+notebooky
|
1 372,88 |
s DPH |
86/2012
|
|
11.12.2012 |
GUR computers |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
121161
|
Interaktívna tabuľa
|
950,00 |
s DPH |
86/2012
|
|
18.12.2012 |
GUR computers |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
121160
|
projektor, držiak na proj.,tlačiareň
|
916,20 |
s DPH |
86/2012
|
|
18.12.2012 |
GUR computers |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
121173
|
kábel WGA prepojovací-VP
|
48,30 |
s DPH |
86/2012
|
|
18.12.2012 |
GUR computers |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
FV121140
|
výpočtová technika-tlačiarne,myši-VP
|
1 023,90 |
s DPH |
86/2012
|
|
11.12.2012 |
GUR computers |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
2012330
|
prípravka do auta
|
57,76 |
s DPH |
85/2012
|
|
21.12.2012 |
J. GROUP s.r.o., |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
28.12.2012 |